CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Comune di ITTIRI ZFA1C3F6E3 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE DELL’AGRO. FORNITURA IN CANTIERE DI TOUT-VENANT ATTRAVERSO IL PORTALE “SARDEGNACAT” – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRE.MO.TER S.R.L.S – CIG : ZFA1C3F6E3 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
02610020907 - TRE.MO.TER. SRLS 01925660902 - LORIGA s.r.l 01165750959 - MELONI S.R.L. |
02610020907 - TRE.MO.TER. SRLS | Agg. 31.967,00 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 |
Comune di ITTIRI ZB31C6D5BB |
Fornitura di calcestruzzo preconfezionato per la sistemazione delle strade esterne dell’agro di Ittiri - art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
01702000900 - DUO P.C. SRL |
01702000900 - DUO P.C. SRL | Agg. 7.905,99 |
dal 20-03-2017 al 29-12-2017 |
Comune di ITTIRI Z2B1C5755D |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE DELL’AGRO. DETERMINA A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI MAGLIA ELETTROSALDATA ATTRAVERSO IL PORTALE “SARDEGNACAT” – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIDERNET SPA – CIG:Z2B1C5755D | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
03275910960 - SIDER NET SPA 02682130923 - SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA 03543380921 - METAL COLOR AS 03012520924 - DELOGU ANNA COSTRUZIONI |
03275910960 - SIDER NET SPA | Agg. 1.590,00 |
dal 23-02-2017 al 29-12-2017 |
Comune di ITTIRI Z0C1CB763A |
ACQUISIZIONE E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI - APPROVAZIONE PROGETTO E QUADRO ECONOMICO - COSTITUZIONE/VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL 01065270421 - MACAGI 02143110928 - ekocarbonia |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL 01065270421 - MACAGI |
Agg. 7.006,64 |
dal 30-12-2016 al 28-02-2017 |
Comune di ITTIRI 6837764d58 |
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA DI VIA PORCHEDDU. (PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA). | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. |
02217040902 - COSTRUZIONI GENERALI SIMULA S.R.L. | Agg. 41.222,00 |
dal 20-10-2016 al 25-11-2016 |
Comune di ITTIRI ZF61C8B49C |
DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER IL SETTORE - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 ALLA ICART SRL - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01654620903 - ICART SRL |
01654620903 - ICART SRL | Agg. 900,00 |
dal 15-12-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI Z8D18DD304 |
TIRO A SEGNO NAZIONALE – SEZIONE DI SASSARI, RINNOVO ISCRIZIONI E CORSI DI ADDESTRAMENTO DI TIRO OBBLIGATORI PER UFFICIALI E AGENTI DEL CORPO DI P.L | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92071220906 - TIRO A SEGNO NAZIONALE |
92071220906 - TIRO A SEGNO NAZIONALE |
Agg. 768,00
Liquidati 768,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI Z9C18D7DD6 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA | 01-PROCEDURA APERTA |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI |
Agg. 3.472,00
Liquidati 3.472,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ART. 45 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ECONOMO PER L'ACQUISTO DI RICAMBI PER LA FONTANA PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 750,00
Liquidati 690,00 |
dal 18-08-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z791B914EC |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 - DITTA: STUDIO 96 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO 03276870924 - SIGNALMARK SRL 01882860925 - SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO 01535540924 - LA SEGNALETICA SNC DI CARDIA ALESSANDRA E FANNI BRUNO |
00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO | Agg. 20.491,80 |
dal 31-10-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI Z621C8667B |
FORNITURA BUONI PASTO IV TRIMESTRE 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. |
05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | Agg. 3.270,61 |
dal 15-12-2016 al 30-12-2016 |
Comune di ITTIRI Z4E19E74E1 |
Affidamento del soggiorno climatico a fini terapeutici per la terza età | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
00894660901 - TURMOTRAVEL 01720080900 - SHARDANA TOURS S.R.L. 04046520245 - AGENZIA DI VIAGGI RAMITOURS SRL 04636990287 - TGA srl 01022170920 - AGENZIA DI VIAGGI REI TOUR |
04046520245 - AGENZIA DI VIAGGI RAMITOURS SRL |
Agg. 32.724,00
Liquidati 32.724,00 |
dal 12-07-2016 al 02-08-2016 |
Comune di ITTIRI ZDC1B9F4AE |
SEGNALETICA STRADALE NEI COMUNI DEL SERVIZIO ASSOCIATO-ACQUISTO AVVISATORI/RILEVATORI DI VELOCITA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
04215390750 - LAZZARI SRL 00130190952 - STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO 03383060542 - VERTICAL S.R.L.S. |
04215390750 - LAZZARI SRL | Agg. 12.964,00 |
dal 28-10-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI Z181C2116E |
Prosecuzione inserimento presso la R.S.A. San Nicola di Sassari. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 4.040,00
Liquidati 857,00 |
dal 21-11-2016 al 05-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZDE1B9DBBA |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CON “SOLUZIONE CONCILIA SERVICE” PREPAGATO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02066400405 - MAGGIOLI |
02066400405 - MAGGIOLI | Agg. 1.700,00 |
dal 20-10-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
Servizio di cassa economale-Impegno di spesa a favore dell'economo per l'acquisto di n°2 toner rigenerati. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 73,20
Liquidati 73,20 |
dal 12-09-2016 al 26-09-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZA51C4A21C |
FORNITURA DI UNIFORMI INVERNALI E SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL |
01227010905 - GIESSE FORNITURE SRL | Agg. 5.557,15 |
dal 03-12-2016 al 31-12-2016 |
Comune di ITTIRI 0000000000 |
Servizio di cassa economale-Impegno di spesa a favore dell'economo per l'acquisto di cedole librarie per la fornitura di libri di testo per la scuola primaria A.S. 2016/2017. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 217,77
Liquidati 217,77 |
dal 08-09-2016 al 22-09-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZCB1AE0EAF |
Inserimento presso la R.S.A. San Nicola di Sassari. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 955,01
Liquidati 953,01 |
dal 05-08-2016 al 19-08-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZC1198E8C8 |
Inserimento presso la R.S.A. San Nicola di Sassari. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 10.912,24
Liquidati 10.912,24 |
dal 19-04-2015 al 17-06-2015 |
||
Comune di ITTIRI 0000000000 |
Servizio di cassa economale-Impegno di spesa a favore dell'economo comunale per l'acquisto di quotidiani per la biblioteca comunale per l'anno 2016. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.520,00
Liquidati 1.060,20 |
dal 22-02-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z4C17D204D |
Sostegno economico a famiglie in situazioni di povertà e disagio-IX annualità finanziamento 2015. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.600,00
Liquidati 1.600,00 |
dal 22-02-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z671C574DE |
Acquisto libri per la biblioteca comunale. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.000,00 |
dal 06-12-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZA31C57655 |
Acquisto di materiale informatico hardware per la biblioteca comunale. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.000,00 |
dal 05-12-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZEC19DEE00 |
Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 18.368,00
Liquidati 10.203,95 |
dal 18-05-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZA01BAC313 |
Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 12.129,77
Liquidati 12.129,77 |
dal 24-10-2016 al 31-12-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZF51B1643A |
CONTRIBUTI ALLE SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 70.000,00 |
dal 24-10-2016 al 31-03-2017 |
||
Comune di ITTIRI ZBA1C7881A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01473990909 - NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS NO PROFIT - TULA |
01473990909 - NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS NO PROFIT - TULA |
dal 20-12-2016 al 31-03-2017 |
CIG | Oggetto | SceltaContraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi € | Tempi di completamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 26-01-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZB21623F69 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO “RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE SITO NELL'IMPIANTO SPORTIVO IN REG. MARTINEDDU, CON CONNESSA MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO" | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Agg. 18.477,00
Liquidati 12.869,00 |
dal 06-11-2015 - 31-01-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZB41762968 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO DICEMBRE 2015-GENNAIO 2016. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | Agg. 11.128,00 |
dal 01-12-2015 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI 6129617FF3 |
GESTIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE” DI CUI AL FONDO UNICO PER GLI ENTI LOCALI - ANNO 2013. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 191.607,00
Liquidati 31.778,00 |
dal 27-10-2015 - 09-05-2016 |
||
Comune di ITTIRI 0000000000 |
conferimento rifiuti consorzio ZIR chilivani ozieri. Disposizione Regionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 269.090,00
Liquidati 238.742,45 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI 005605520C |
RICOGNIZIONE e QUANTIFICAZIONE IMPEGNI relativo all' anno 2015 per servizio di Igiene Urbana e Gestione Ecocentro Comunale,compresa integrazione degli impegni | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 695.921,00
Liquidati 602.975,00 |
dal 01-01-2015 al 30-11-2015 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI ZD51580C0D |
IMPEGNO DI SPESA PER LO SVUOTAMENTO DEI CASSONETTI DALL' ESTERNO DELL' ECOCENTRO COMUNALE , A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. VIA DELLA COOPERAZIONE N° 21 -40129 BOLOGNA. CIG:ZD51580C0D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 7.500,00
Liquidati 5.972,00 |
dal 01-07-2015 al 31-12-2015 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z201785895 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN PROIETTORE MULTIEFFECT ALLA DITTA TLS TECNOLIGHTSOUND DI CALIMERA | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.652,88 |
dal 18-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZA017AC567 |
ACQUISTO DI NR. 1 MONITOR 50 POLLICI USO UFFICIO SALA GIUNTA / CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 890,60 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZA41766F9C |
FORNITURA DI UNO SCANNER DOCUMENTALE - ACQUISTO TRAMITE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRITORIALE - REGIONE SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC LORENZO SARRIA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 1.670,18 |
dal 20-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZCA17964F8 |
SOSTITUZIONE SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DA CDR A MP3 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3M MUSICA DI SASSARI | 01-PROCEDURA APERTA | Agg. 650,26 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 01-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z17121D15E |
FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.965,00 |
dal 31-12-2014 al 31-01-2015 - 01-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZE717CA170 |
ACQUISTO DI SOFTWARE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE SUL MEF - ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E TRAMITE MEPA (ODA N° 2653112) DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 1.100,00 |
dal 24-12-2015 - 25-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZC113B2106 |
PULIZIA ALCUNE CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 928,00 |
dal 20-03-2015 al 30-04-2015 - 30-04-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z9112CEB4B |
FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.– ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVA CONSIP FUEL CART 5 LOTTO 4- A. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM S.P.A.) -CIG DERIVATO:Z9112CEB4B. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 14.092,00
Liquidati 11.948,31 |
dal 01-01-2015 al 31-01-2016 - 31-01-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z6A1667621 |
PULIZIA CADITOIE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.359,00 |
dal 19-10-2015 al 31-01-2016 - 31-03-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z54175F21E |
Fornitura buste per raccolta differenziata tramite MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 17.960,00
Liquidati 2.458,50 |
dal 04-12-2015 al 29-02-2016 - 29-02-2016 |
||
Comune di ITTIRI 0866630DAF |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI. PROROGA DEL CONTRATTO - 125 COMMA 10 LETT. C) DEL D.LGS 163/2006 - DITTA "C&C SERVIZI S.R.L." - PERIODO DAL 1 AL 31 MAGGIO 2015 | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 16.267,96
Liquidati 16.188,65 |
dal 01-05-2015 al 31-05-2015 - 03-03-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z331165D78 |
Manutenzione estintori,porte tagliafuoco,e Impianti Antincendio. Affidamento alla ditta AS CAT di Scurosu Gabriele | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.112,00 |
dal 01-12-2014 al 30-11-2016 - 04-03-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZFA14E0364 |
NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 1.665,64
Liquidati 680,76 |
dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - 04-03-2016 |
||
Comune di ITTIRI Z1017A4463 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ANNUALITÀ 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 16.573,70 |
dal 21-12-2015 al 31-12-2015 - 18-03-2016 |
||
Comune di ITTIRI zfa1125b9c |
SERVIZIO DI SCHEDATURA, RIORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 18.775,74 |
dal 12-10-2014 al 10-07-2015 - 31-12-2015 |
||
Comune di ITTIRI Z121784A06 |
ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO LAZIO, SARDEGNA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 12.447,00 |
dal 30-12-2015 al 29-02-2016 - 19-04-2016 |
||
Comune di ITTIRI 6173547C23 |
fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Agg. 200.000,00 |
dal 01-06-2015 al 31-05-2016 - 20-04-2016 |
||
Comune di ITTIRI ZED0D1730B |
RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI ITTIRI - CENTRALINO VOIP, LINEE TELEFONICHE FISSE, LINEE TELEFONICHE MOBILI E INTERA RETE DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VODAFONE OMNITEL N.V.- CIG ZED0D1730B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Agg. 25.424,00
Liquidati 5.467,00 |
dal 02-01-2014 al 20-06-2014 - 20-04-2016 |
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Comune di ITTIRI ZED0FD243B |
SERVIZIO DI GESTIONE DI TESORERIA DELL’ORDINATIVO INFORMATICO CON CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Agg. 5.646,64
Liquidati 3.883,13 |
dal 07-07-2014 al 08-07-2014 - 20-04-2016 |
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Comune di ITTIRI Z121680403 |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LABORATORIO S.P. LAB SAS – CIG: Z121680403 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 470,00 |
dal 13-10-2015 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI ZB317B7CF8 |
FORNITURA ELEVATORE PER FERETRI M400-5 PER LA TUMULAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SLAF SRL – CIG: ZB317B7CF8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.347,00 |
dal 28-12-2015 al 31-12-2015 - 20-04-2016 |
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Comune di ITTIRI ZDA16BE149 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TURATI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 29.945,00 |
dal 30-10-2015 - 12-05-2016 |
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Comune di ITTIRI Z931095D29 |
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO CIVICO – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 11.571,00 |
dal 12-11-2014 - 23-06-2016 |
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Comune di ITTIRI Z710EB33A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIMINARE PER RECUPERO DATI SERVER ITTIRI 2 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 48,80 |
dal 09-04-2014 al 31-12-2014 - 11-07-2016 |
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Comune di ITTIRI ZBD1748B22 |
servizio di manutenzione ascensori e porte scorrevoli comunali. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 5.725,00 |
dal 01-01-2016 al 31-12-2017 - 31-12-2016 |
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Comune di ITTIRI Z82155A18E |
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FONTANA PUBBLICA. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMULA GIOVANNI – CIG: Z82155A18E | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 1.400,00 |
dal 13-07-2015 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 17-08-2016 |
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Comune di ITTIRI Z5515BE638 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SPAZI DI VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ITTIRI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Agg. 18.738,32
Liquidati 18.718,00 |
dal 29-09-2015 - 26-08-2016 |
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Comune di ITTIRI Z6411FAD73 |
manutenzione impianti termici e di condizionamento impianti termici immobili comunali. Ditta Lovisi srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 15.275,00 |
dal 01-01-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2016 |
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Comune di ITTIRI ZF3176677D |
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA'-ANNO 2016.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA "PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL"-APPROVAZIONE VERBALE APERTURA PLICHI. IMPEGNO DI SPESA BILANCIO PLURIENNALE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 7.528,80 |
dal 28-12-2015 al 12-01-2016 - 19-10-2016 |
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Comune di ITTIRI Z7916BE87A |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 25.035,00
Liquidati 11.254,00 |
dal 02-11-2015 - 20-10-2016 |
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Comune di ITTIRI ZCD1677543 |
AFFIDAMENTO INGEGNERE RESPONSABILE E SUO SOSTITUTO PER LO SBARRAMENTO IRRIGUO IN LOCALITA' "ZEPPERE" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 12.979,00 |
dal 01-10-2015 al 30-09-2016 - 30-09-2016 |
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Comune di ITTIRI Z3F13B815E |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA "OPERA GESU' NAZZARENO DI SASSARI" PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agg. 22.918,98
Liquidati 22.314,79 |
dal 23-03-2015 al 07-04-2015 - 31-12-2016 |
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Comune di ITTIRI 6174022421 |
lavori di completamento ecocentro comunale a supporto del servizio di Smaltimento rifiuti solidi urbani, mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122 comma 7 del D.lgs. 2006. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 38.878,00 |
dal 01-02-2016 al 31-05-2016 - 15-07-2016 |
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Comune di ITTIRI Z3E17B74F7 |
INCARICO DD.LL. , misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori ecocentro comunale Loc. Monte Coinzuolu | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 3.494,00 |
dal 20-02-2016 al 30-04-2016 - 15-07-2016 |
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Comune di ITTIRI Z0517C90A5 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE . (SARDEGNA CAT.) – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETE GAIA s.r.l.. - CIG: Z0517C90A5. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Agg. 2.400,00 |
dal 29-12-2015 al 31-12-2016 - 31-12-2015 |
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Comune di ITTIRI Z8014AE5BE |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “SA VILLA” COME NUCLEO DI COMUNITÀ INTEGRATA ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 2.080,00 |
dal 25-05-2015 - 03-10-2016 |
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Comune di ITTIRI 62439552AB |
lavori di consolidamento e restauro scuola elementare via marini.aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA |
Agg. 389.429,00
Liquidati 76.379,00 |
dal 14-12-2015 al 30-05-2016 - 18-04-2016 |
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Comune di ITTIRI 5631401B1B |
interventi urgenti in edilizia scolastica.lavori di consolidamento e restauro della scuoa elementare di via Marini. incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, misura e coordnamento sicurezza. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 52.999,44 |
dal 30-11--0001 - 14-12-2016 |
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Comune di ITTIRI Z5A16C8BB4 |
INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BOCCACCIO”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITVA/ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agg. 33.175,00 |
dal 31-12-2015 - 12-12-2016 |
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Comune di ITTIRI ZA6177C55A |
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE NASTRI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVIZI GLOBALI SANDALIA - ACQUISTO TRAMITE MEPA (ODA N. 2586207) | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Agg. 2.284,45 |
dal 14-12-2015 al 28-12-2015 - 31-12-2016 |